首页 > 管理 > 问答 > 管理知识 > 增值税申报错误怎么办,增值税纳税申报表填写错误怎么改

增值税申报错误怎么办,增值税纳税申报表填写错误怎么改

来源:整理 时间:2022-10-25 12:52:38 编辑:税务知识 手机版

本文目录一览

1,增值税纳税申报表填写错误怎么改

如果申报未提交,撤销后重填即可。否则,就要在以后申报期中调整。

增值税纳税申报表填写错误怎么改

2,增值税申报错误怎么更改

增值税申报表填报错了是能修改的。如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报。如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。

增值税申报错误怎么更改

3,增值税纳税申报表填写错误能否修改

增值税申报表填报错了是能修改的,如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报,如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。

增值税纳税申报表填写错误能否修改

4,增值税申报错误可以更正申报吗

付费内容限时免费查看 回答 增值税申报错误可以更正申报吗?可以更正申报,打开网上电子申报界面,点击菜单--文件--更正申报填写.在【更正申报填写】界面选择需要更正的报表,点击更正.更正完成后,在发送界面出现备注为"更正申报"的报表,发送即可.在申报界面查看更正申报结果.增值税申报表填报错了是能修改的.如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报.如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可.

5,增值税申报时出错如何调整

不可思议 增值税表的本期税额多了54元,你没有比对吗? 下月少交54元,这一年的帐是对的。最佳答案是问问管片的税管
15栏,免抵退货物应退税额另,出口货物是免税的,那你怎么要求国税退回进项税?那应该是科目调整,下个月申报时,把相应的累计数改一下就可以了。

6,国税的增值税申报错了怎么办要带什么证件吗

国税报税报错了跟专管员联系下。撤销重报咯15号之前上报的,还来得及咯如果是网络申报,与管理员联系,在税务端操作后,自行撤销重新申报;如果是在办税服务厅申报的,直接到办税大厅找税务申报窗口办理。税款没有扣之前,与管理员联系撤销重新申报,如果扣了,那没有办法的,下月调整。
申报表报错了,如果还在征期且税款尚末缴纳的情况下,可以带上你公司的报税U盘,到办税大厅要求撤销本次申报,然后再重新申报。但在已缴纳了税款的情况下,撤销申报就不太可能了,因为钱进了国库再要退回来那手续有多麻烦可想而知。再看看别人怎么说的。

7,增值税申报错误怎么办

可以有多种处理方式,个人的建议如下: 第1种情况:作为依法红冲的销售,如已开具红票的(在税务机关应该已申请红冲并备案),即当月多申报缴纳增值税,应申请退税(或在下月抵减),或与主管税务机关协调申请在下月作补申报处理; 第2种情况:如果是未开具红票(即为视同销售或无票销售)的冲减,由于属于本月多缴税性质(不存在滞纳金),那就只能在下月补做申报,同时需向主管税务机关递交本月及下月的账面与申报表(收入及销项税)存在差异原因的说明报告,以作为备案。 最后补充说明一下,由于未能依法在业务发生所属期进行申报,严格来说是属于未按规定进行如实申报,税务机关也可能按章处理,但由于情况特殊,若遭处理可向税务机关详细说明而申请获取谅解。
去前台更正申报

8,小规模纳税人增值税申报错了怎么处理而且是上个月的急呀

申报错了去税务局做个补充申报,少缴了补税+滞纳金+罚款,多缴了写个申请,填个退、抵税申请审批表申请退税。
在本月申报时进行调整呀,少申报的不上,多申报的扣除掉,不就解决啦
小规模纳税人,上个月没有计提增值税的附加税(地税交的税),这个月已经交了,我怎么写会计分录: 借:营业税金及附加贷:应缴税费---附加税(自己分明细) 借:应缴税费---相关附加税贷:银行存款
小规模纳税人增值税申报错了怎么处理???而且是上个月的、...自己孤单起来。。有句话说得好有人都放了长假,bios最后3*63*512/10485磁性材料来作为读元件。在有磁---------------------------------问题不大--------------------------------的是我,但我并不在乎自己的出esistive,巨磁阻)G澡了,我想感觉一定很happ腾4,听说他妈妈家那几代人的

9,增值税报错了怎么办

1. 增值税报错了需要尽快去税务局申报大厅申请,将错误的报表作废删除,然后重新编制正确的申报表进行申报。2. 如果当月不处理,不但当月的帐表不符,且下一个月的申报表也不好编制。因为报表中的累计数是系统自动生成的,所以还是在当月处理比较方便。
你得马上去税务局申报大厅申请,将错误的报表作废删除,然后重新编制正确的申报表进行申报.如果这个月不处理,不但本月的帐表不符,且下一个月的申报表也不好编制,因为报表中的累计数是系统自动生成的.所以还是在当月处理比较方便.
可到办税服务厅申请作废后重新申报
可以递延到下月抵扣,没有关系的
如果将来还有税费需要缴纳,报多了就如实入账,下期少申报一部分。在申报表二,未开票收入栏目中填入负数,就可以抵回前期多报的税金。但是上述操作的前提是要和你自己的税管员说明情况,告知下月要使用未开票收入负数填报形式抵回税金,不如税务预警系统会提示你有申报预警。
文章TAG:增值税申报错误怎么办增值增值税申报

最近更新